职位要求
1、按照集团年度工作计划制订年度内部审计计划和审计费用预算,参与拟定并完善审计制度和工作流程。2、负责审查集团和下属公司各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性。组织对集团和下属公司的内部管理制度和执行情况进行审计。3、组织对集团和下属公司的经营成果的真实性、准确性、合法合规性等进行审计,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。4、审阅集团的财务报告,确认其真实性、准确性、完整性并进行审计。5、负责审查集团和下属公司资金管控情况,做好集团及下属公司经济信息的保密工作。控制、考核、纠正各部门偏离集团整体财务计划的行为。6、负责或参与对集团重大经营活动、重大事项、重大经济合同的审计工作。保证各项审计工作开展顺畅,审计结果准确,审计报告及时。7、根据审计计划的需要,配合外部的审计机构进行必要的调查审计工作。8、对下属员工的审计程序和审计业务进行指导。任职资格:1、审计或财会专业,本科以上学历;2、具有8年以上企业监察审计工作经验;3、掌握国家、行业的财经法律、法规、政策以及财务管理的规章制度。